财务出纳个人工作总结汇编15篇(15)


财务部的工作像年轮, 一个月工作的结束, 意味着下一个月工作的重新开始 。 虽然繁杂、琐碎, 也没有太多新奇, 但是作为医院正常运转的命脉, 我深深地感到自己岗位的价值, 所以在实际工作中, 本着客观、严谨、细致的原则, 我养成了严谨细致务实的工作作风 。 在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督, 对要求我签字审核的支出进行认真审核, 确保会计信息的真实、合法、准确、完整, 切实发挥了财务核算和监督的作用 。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距 。
2、开展工作的思路还不够宽广, 缺乏创新精神 。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化, 管理只停留在表面, 没有起到真正的作用, 针对这种情况以后如何将工作做细做深, 加强财务监督管理职能, 应是我今后工作中的重点 。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作, 同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作, 积极参与到医院的经营活动中去, 做到事前了解、事后分析, 加强财务数据预测和分析工作, 发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正 。
2、创新思路, 加强财务管理和监督工作, 查疏堵漏, 把工作做深做细, 加强财务收支监管力度, 确保医院收入不外流, 医院资金能够合理有效的运转使用, 使医院效益最大化 。
财务出纳个人工作总结15 从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员, 展开了我人生职业生涯的第一个篇章 。 我初到中青旅中山国旅财务部做出纳, 从不熟悉到慢慢学习、了解和适应 。 现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉, 也相信自己能胜任这项工作 。 在这段时间里, 我学到了很多受益一生的东西, 学到了很多会计方面的实践知识, 同时也学到了很多社会经验 。 下面我就这一段时间的工作做一下总结:
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证, 按照费用报销的有关规定办理业务, 做到合法准确、手续完备、单证齐全 。 对不符要求的, 指明原因, 要求改正 。 出纳工作一定要认真细心, 不能出任何差错, 多一分少一分都不可以 。 所以在每次审核票据的时候, 我都会点两遍算两遍, 确保无误后才付款 。
2、每日做好现金及银行存款日记账, 日清月结, 保证账证相符、账款相符、账账相符, 发现差错及时查清更正 。 最后将原始凭证及时登账 。 每月末做好银行对账工作, 努力做到不出差错 。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册, 按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金 。 因为工资直接关系到每个人的利益, 所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎 。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据, 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定, 及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作 。
2、严格按照国家及规定章程, 及时做好外币结汇工作, 并按照会计有关制度登记外币账目 。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作 。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定, 自觉按照国家的财经政策和程序办事 。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况, 配合各部门合理使用好各项资金 。
3、不断改进学习方法, 讲求学习效果, “在工作中学习, 在学习中工作” 。 坚持学以致用, 注重融会贯通, 理论联系实际 。 用新的知识、新的思维和新的启示, 巩固和丰富综合知识, 使自身综合能力不断得到提高 。

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